🗊Презентация Внутренний аудит системы качества в аптечной организации

Категория: Юриспруденция
Нажмите для полного просмотра!
Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №1Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №2Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №3Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №4Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №5Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №6Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №7Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №8Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №9Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №10Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №11Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №12Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №13Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №14Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №15Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №16Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №17Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №18Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №19Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №20Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №21Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №22Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №23Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №24Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №25Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №26Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №27Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №28Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №29Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №30Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №31Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №32Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №33Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №34Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №35Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №36Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №37Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №38Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №39Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №40Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №41Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №42Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №43Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №44Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №45Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №46Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №47Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №48Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №49Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №50Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №51Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №52Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №53Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №54Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №55Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №56Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №57Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №58Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №59

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Внутренний аудит системы качества в аптечной организации. Доклад-сообщение содержит 59 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Внутренний аудит системы качества в аптечной организации
Описание слайда:
Внутренний аудит системы качества в аптечной организации

Слайд 2


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №3
Описание слайда:

Слайд 4


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №5
Описание слайда:

Слайд 6


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №6
Описание слайда:

Слайд 7


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №7
Описание слайда:

Слайд 8


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №9
Описание слайда:

Слайд 10





4. Документация системы качества… включает в том числе:
4. Документация системы качества… включает в том числе:
з) акты проверок субъекта розничной торговли должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля и внутренних аудитов
9. Руководителем субъекта розничной торговли до сведения работников доводится информация:
б) о результатах проведенных внутренних и внешних проверок
в) о необходимых предупреждающих и корректирующих действиях по устранению (недопущению) нарушений лицензионных требований
Описание слайда:
4. Документация системы качества… включает в том числе: 4. Документация системы качества… включает в том числе: з) акты проверок субъекта розничной торговли должностными лицами органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля и внутренних аудитов 9. Руководителем субъекта розничной торговли до сведения работников доводится информация: б) о результатах проведенных внутренних и внешних проверок в) о необходимых предупреждающих и корректирующих действиях по устранению (недопущению) нарушений лицензионных требований

Слайд 11





VIII. Проведение оценки деятельности
VIII. Проведение оценки деятельности
 
59. Руководитель субъекта розничной торговли проводит оценку деятельности с целью проверки полноты выполнения требований, установленных настоящими Правилами, и определения корректирующих действий
60. Вопросы, касающиеся персонала, помещений, оборудования, документации, соблюдения правил торговли товарами аптечного ассортимента, мероприятий по работе с отзывами и предложениями покупателей, работы по выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров аптечного ассортимента, а также деятельность по проведению внутреннего аудита, должны анализироваться руководителем субъекта розничной торговли в соответствии с утвержденным планом-графиком
Описание слайда:
VIII. Проведение оценки деятельности VIII. Проведение оценки деятельности   59. Руководитель субъекта розничной торговли проводит оценку деятельности с целью проверки полноты выполнения требований, установленных настоящими Правилами, и определения корректирующих действий 60. Вопросы, касающиеся персонала, помещений, оборудования, документации, соблюдения правил торговли товарами аптечного ассортимента, мероприятий по работе с отзывами и предложениями покупателей, работы по выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров аптечного ассортимента, а также деятельность по проведению внутреннего аудита, должны анализироваться руководителем субъекта розничной торговли в соответствии с утвержденным планом-графиком

Слайд 12





61. Внутренний аудит должен проводиться независимо и тщательно специально назначенными руководителем субъекта розничной торговли лицами, состоящими в штате субъекта розничной торговли и (или) привлекаемыми на договорной основе
61. Внутренний аудит должен проводиться независимо и тщательно специально назначенными руководителем субъекта розничной торговли лицами, состоящими в штате субъекта розничной торговли и (или) привлекаемыми на договорной основе
По решению руководителя субъекта розничной торговли может быть проведен независимый аудит, в том числе экспертами сторонних субъектов розничной торговли
62. Результаты внутреннего аудита оформляются документально
Документы, составленные по результатам аудита, должны включать в себя всю полученную информацию и предложения по необходимым корректирующим действиям
Меры, предпринимаемые по результатам проведенного внутреннего аудита, также оформляются документально
Описание слайда:
61. Внутренний аудит должен проводиться независимо и тщательно специально назначенными руководителем субъекта розничной торговли лицами, состоящими в штате субъекта розничной торговли и (или) привлекаемыми на договорной основе 61. Внутренний аудит должен проводиться независимо и тщательно специально назначенными руководителем субъекта розничной торговли лицами, состоящими в штате субъекта розничной торговли и (или) привлекаемыми на договорной основе По решению руководителя субъекта розничной торговли может быть проведен независимый аудит, в том числе экспертами сторонних субъектов розничной торговли 62. Результаты внутреннего аудита оформляются документально Документы, составленные по результатам аудита, должны включать в себя всю полученную информацию и предложения по необходимым корректирующим действиям Меры, предпринимаемые по результатам проведенного внутреннего аудита, также оформляются документально

Слайд 13





63. Внутренний аудит проводится также с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и вынесения рекомендаций по корректирующим и предупреждающим действиям
63. Внутренний аудит проводится также с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и вынесения рекомендаций по корректирующим и предупреждающим действиям
64. Программа внутреннего аудита должна учитывать результаты предшествующего внутреннего аудита, проверок контролирующих органов
65. Лицо, ответственное за проверяемую область деятельности субъекта розничной торговли, должно обеспечить незамедлительное выполнение корректирующих и предупреждающих действий
Дальнейшие действия должны включать в себя аудит (проверку) предпринятых корректирующих и предупреждающих действий и отчет о результатах выполненных действий и их эффективности
Описание слайда:
63. Внутренний аудит проводится также с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и вынесения рекомендаций по корректирующим и предупреждающим действиям 63. Внутренний аудит проводится также с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и вынесения рекомендаций по корректирующим и предупреждающим действиям 64. Программа внутреннего аудита должна учитывать результаты предшествующего внутреннего аудита, проверок контролирующих органов 65. Лицо, ответственное за проверяемую область деятельности субъекта розничной торговли, должно обеспечить незамедлительное выполнение корректирующих и предупреждающих действий Дальнейшие действия должны включать в себя аудит (проверку) предпринятых корректирующих и предупреждающих действий и отчет о результатах выполненных действий и их эффективности

Слайд 14





67. Руководитель субъекта розничной торговли должен постоянно повышать результативность системы качества, используя в том числе результаты внутреннего аудита, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия
67. Руководитель субъекта розничной торговли должен постоянно повышать результативность системы качества, используя в том числе результаты внутреннего аудита, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия
Описание слайда:
67. Руководитель субъекта розничной торговли должен постоянно повышать результативность системы качества, используя в том числе результаты внутреннего аудита, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия 67. Руководитель субъекта розничной торговли должен постоянно повышать результативность системы качества, используя в том числе результаты внутреннего аудита, анализ данных, корректирующие и предупреждающие действия

Слайд 15





Внутренний аудит проводится с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и несоблюдения внутренних процедур, приказов, инструкций
Внутренний аудит проводится с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и несоблюдения внутренних процедур, приказов, инструкций
Внутренний аудит проводится также с целью анализа причин возникновения нарушений (нехватка персонала, бумажный документооборот, человеческий фактор и т.п.) и вынесения рекомендаций по корректирующим и предупреждающим действиям
Руководитель организации назначает лицо, ответственное за систему качества/уполномоченного по качеству, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по соблюдению правил надлежащей аптечной практики, надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов,  утверждает стандартные операционные процедуры по проведению внутренних проверок (внутренний аудит, самоинспекция), необходимые планы-графики
Описание слайда:
Внутренний аудит проводится с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и несоблюдения внутренних процедур, приказов, инструкций Внутренний аудит проводится с целью выявления недостатков по выполнению требований законодательства Российской Федерации и несоблюдения внутренних процедур, приказов, инструкций Внутренний аудит проводится также с целью анализа причин возникновения нарушений (нехватка персонала, бумажный документооборот, человеческий фактор и т.п.) и вынесения рекомендаций по корректирующим и предупреждающим действиям Руководитель организации назначает лицо, ответственное за систему качества/уполномоченного по качеству, в обязанности которого входит осуществление внутреннего контроля по соблюдению правил надлежащей аптечной практики, надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов, утверждает стандартные операционные процедуры по проведению внутренних проверок (внутренний аудит, самоинспекция), необходимые планы-графики

Слайд 16





Уполномоченный по качеству (ответственное лицо за систему качества) несет ответственность, за разработку и своевременную актуализацию стандартных  операционных процедур по проверкам, форм Актов внутренних проверок, за проведение внутренних проверок, за передачу информации о выявленных отклонениях/несоответствиях руководителю организации, разработку корректирующих и предупредительных мер и контроль за их исполнением, ведение записей по принятым мерам
Уполномоченный по качеству (ответственное лицо за систему качества) несет ответственность, за разработку и своевременную актуализацию стандартных  операционных процедур по проверкам, форм Актов внутренних проверок, за проведение внутренних проверок, за передачу информации о выявленных отклонениях/несоответствиях руководителю организации, разработку корректирующих и предупредительных мер и контроль за их исполнением, ведение записей по принятым мерам
В соответствии с Руководством по качеству, политикой в области качества организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации, что система  качества соответствует собственным требованиям организации к ее системе менеджмента качества, правилам надлежащих практик, а также, что система качества  результативно внедрена и функционирует
Результаты внутреннего аудита оформляются документально
В отношении каждого нарушения установленных требований,  проводится внутренняя проверка и разрабатываются корректирующие действия с целью устранения выявленных нарушений
Описание слайда:
Уполномоченный по качеству (ответственное лицо за систему качества) несет ответственность, за разработку и своевременную актуализацию стандартных операционных процедур по проверкам, форм Актов внутренних проверок, за проведение внутренних проверок, за передачу информации о выявленных отклонениях/несоответствиях руководителю организации, разработку корректирующих и предупредительных мер и контроль за их исполнением, ведение записей по принятым мерам Уполномоченный по качеству (ответственное лицо за систему качества) несет ответственность, за разработку и своевременную актуализацию стандартных операционных процедур по проверкам, форм Актов внутренних проверок, за проведение внутренних проверок, за передачу информации о выявленных отклонениях/несоответствиях руководителю организации, разработку корректирующих и предупредительных мер и контроль за их исполнением, ведение записей по принятым мерам В соответствии с Руководством по качеству, политикой в области качества организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы времени для получения информации, что система качества соответствует собственным требованиям организации к ее системе менеджмента качества, правилам надлежащих практик, а также, что система качества результативно внедрена и функционирует Результаты внутреннего аудита оформляются документально В отношении каждого нарушения установленных требований, проводится внутренняя проверка и разрабатываются корректирующие действия с целью устранения выявленных нарушений

Слайд 17





В начале календарного года утверждается план-график проведения внутренних проверок, устанавливается периодичность (частота и месяц проведения), тема проверки (комплексная, правила хранения, правила отпуска и пр.), структурные подразделения, которые должны быть проверены, ответственное лицо. Рекомендуется учитывать данные графика отпусков (по руководителям структурных подразделений и ответственным лицам)
В начале календарного года утверждается план-график проведения внутренних проверок, устанавливается периодичность (частота и месяц проведения), тема проверки (комплексная, правила хранения, правила отпуска и пр.), структурные подразделения, которые должны быть проверены, ответственное лицо. Рекомендуется учитывать данные графика отпусков (по руководителям структурных подразделений и ответственным лицам)
При составлении плана-графика учитывать необходимо результаты предшествующего внутреннего аудита, проверок контролирующих органов
Хотя это не регламентируется, можно прописать в  стандартной операционной процедуре по внутреннему аудиту, что планировать, например, на квартал
Кроме плановых, можно планировать и проводить внеплановую проверку
Описание слайда:
В начале календарного года утверждается план-график проведения внутренних проверок, устанавливается периодичность (частота и месяц проведения), тема проверки (комплексная, правила хранения, правила отпуска и пр.), структурные подразделения, которые должны быть проверены, ответственное лицо. Рекомендуется учитывать данные графика отпусков (по руководителям структурных подразделений и ответственным лицам) В начале календарного года утверждается план-график проведения внутренних проверок, устанавливается периодичность (частота и месяц проведения), тема проверки (комплексная, правила хранения, правила отпуска и пр.), структурные подразделения, которые должны быть проверены, ответственное лицо. Рекомендуется учитывать данные графика отпусков (по руководителям структурных подразделений и ответственным лицам) При составлении плана-графика учитывать необходимо результаты предшествующего внутреннего аудита, проверок контролирующих органов Хотя это не регламентируется, можно прописать в стандартной операционной процедуре по внутреннему аудиту, что планировать, например, на квартал Кроме плановых, можно планировать и проводить внеплановую проверку

Слайд 18





Если нет возможности независимой внутренней проверки уполномоченным по качеству (например, в аптеке заведующий является и  уполномоченным по качеству), необходимо применять принцип «перекрестной» проверки: пусть заведующий аптеки 1 проверит аптеку 2 и наоборот
Если нет возможности независимой внутренней проверки уполномоченным по качеству (например, в аптеке заведующий является и  уполномоченным по качеству), необходимо применять принцип «перекрестной» проверки: пусть заведующий аптеки 1 проверит аптеку 2 и наоборот
Если есть возможность, необходимо привлекать независимых внешних экспертов
Описание слайда:
Если нет возможности независимой внутренней проверки уполномоченным по качеству (например, в аптеке заведующий является и уполномоченным по качеству), необходимо применять принцип «перекрестной» проверки: пусть заведующий аптеки 1 проверит аптеку 2 и наоборот Если нет возможности независимой внутренней проверки уполномоченным по качеству (например, в аптеке заведующий является и уполномоченным по качеству), необходимо применять принцип «перекрестной» проверки: пусть заведующий аптеки 1 проверит аптеку 2 и наоборот Если есть возможность, необходимо привлекать независимых внешних экспертов

Слайд 19





Как определиться с темами внутренних проверок?
Как определиться с темами внутренних проверок?

В связи с тем, что  до 31 декабря ежегодно на сайте Генеральной прокуратуры РФ размещается план проверок надзорных органов на следующий год, уполномоченному по качеству в декабре следует регулярно проверять наличие плана проверок на сайте. При размещении плана проверок на сайте Генпрокуратуры РФ информировать руководителя организации о предстоящей проверке либо об отсутствии плановых проверок организации в следующем году
Описание слайда:
Как определиться с темами внутренних проверок? Как определиться с темами внутренних проверок? В связи с тем, что до 31 декабря ежегодно на сайте Генеральной прокуратуры РФ размещается план проверок надзорных органов на следующий год, уполномоченному по качеству в декабре следует регулярно проверять наличие плана проверок на сайте. При размещении плана проверок на сайте Генпрокуратуры РФ информировать руководителя организации о предстоящей проверке либо об отсутствии плановых проверок организации в следующем году

Слайд 20





В случае, если ожидаются плановые проверки надзорных органов, в план-график  внутренних проверок в обязательном порядке включаются те структурные подразделения, адреса которых указаны в плане проверок. По возможности срок проведения внутренней проверки устанавливать на 
2-3 месяца раньше плановой проверки надзорных органов
В случае, если ожидаются плановые проверки надзорных органов, в план-график  внутренних проверок в обязательном порядке включаются те структурные подразделения, адреса которых указаны в плане проверок. По возможности срок проведения внутренней проверки устанавливать на 
2-3 месяца раньше плановой проверки надзорных органов
При необходимости уполномоченным по качеству разрабатывается «Акт внутренней проверки» в соответствии с темами плановой проверки
Остальные проверки необходимо планировать, исходя из того, какие нарушения выявлялись при проверках в прошлом году
Возможны комплексные и тематические (ценообразование/санитарный режим/хранение и пр.) проверки
План – график проведения внутренних проверок утверждается и доводится до сведения руководителей структурных подразделений
Описание слайда:
В случае, если ожидаются плановые проверки надзорных органов, в план-график внутренних проверок в обязательном порядке включаются те структурные подразделения, адреса которых указаны в плане проверок. По возможности срок проведения внутренней проверки устанавливать на 2-3 месяца раньше плановой проверки надзорных органов В случае, если ожидаются плановые проверки надзорных органов, в план-график внутренних проверок в обязательном порядке включаются те структурные подразделения, адреса которых указаны в плане проверок. По возможности срок проведения внутренней проверки устанавливать на 2-3 месяца раньше плановой проверки надзорных органов При необходимости уполномоченным по качеству разрабатывается «Акт внутренней проверки» в соответствии с темами плановой проверки Остальные проверки необходимо планировать, исходя из того, какие нарушения выявлялись при проверках в прошлом году Возможны комплексные и тематические (ценообразование/санитарный режим/хранение и пр.) проверки План – график проведения внутренних проверок утверждается и доводится до сведения руководителей структурных подразделений

Слайд 21





Кроме плана – графика необходимо составить т.н. «программу аудита» - Акт внутренней проверки
Кроме плана – графика необходимо составить т.н. «программу аудита» - Акт внутренней проверки
Необходимо разработать и утвердить формы Актов/протоколов внутренних проверок, которые являются составной частью документации системы качества. Акты внутренних проверок разрабатываются уполномоченным по качеству либо сторонними экспертами, имеющими соответствующую квалификацию
Вопросы, касающиеся персонала, помещений, оборудования, документации, соблюдения правил торговли товарами аптечного ассортимента, мероприятий по работе с отзывами и предложениями покупателей, работы по выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров аптечного ассортимента должны быть включены в акты внутренних проверок
При разработке Акта внутренней проверки необходимо учесть вопросы, содержащиеся в проверочных листах контролирующих органов
Описание слайда:
Кроме плана – графика необходимо составить т.н. «программу аудита» - Акт внутренней проверки Кроме плана – графика необходимо составить т.н. «программу аудита» - Акт внутренней проверки Необходимо разработать и утвердить формы Актов/протоколов внутренних проверок, которые являются составной частью документации системы качества. Акты внутренних проверок разрабатываются уполномоченным по качеству либо сторонними экспертами, имеющими соответствующую квалификацию Вопросы, касающиеся персонала, помещений, оборудования, документации, соблюдения правил торговли товарами аптечного ассортимента, мероприятий по работе с отзывами и предложениями покупателей, работы по выявлению фальсифицированных, недоброкачественных, контрафактных товаров аптечного ассортимента должны быть включены в акты внутренних проверок При разработке Акта внутренней проверки необходимо учесть вопросы, содержащиеся в проверочных листах контролирующих органов

Слайд 22





В настоящее время действуют приказы Росздравнадзора № 9438 от 
09.11.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств» и № 10449 от 
20.12.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий» по проверочным листам (т.н. чек – листам) при проверках обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий
В настоящее время действуют приказы Росздравнадзора № 9438 от 
09.11.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств» и № 10449 от 
20.12.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий» по проверочным листам (т.н. чек – листам) при проверках обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий
Можно использовать эти чек – листы
Описание слайда:
В настоящее время действуют приказы Росздравнадзора № 9438 от 09.11.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств» и № 10449 от 20.12.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий» по проверочным листам (т.н. чек – листам) при проверках обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий В настоящее время действуют приказы Росздравнадзора № 9438 от 09.11.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств» и № 10449 от 20.12.2017 г. «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами при проведении плановых проверок при осуществлении государственного контроля за обращением медицинских изделий» по проверочным листам (т.н. чек – листам) при проверках обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий Можно использовать эти чек – листы

Слайд 23


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №23
Описание слайда:

Слайд 24


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25





 
Если применить только чек-лист и отметить «есть», то где и как можно отразить замечания/нарушения по ведению журналов (каких немало выявляется при проверках)?
Необходимо разработать Акт и как приложение к нему можно использовать эти чек-листы
Контролирующие органы при проверках по чек-листам оформляют и акт проверки (чек-листы прилагают к Акту)
Описание слайда:
Если применить только чек-лист и отметить «есть», то где и как можно отразить замечания/нарушения по ведению журналов (каких немало выявляется при проверках)? Необходимо разработать Акт и как приложение к нему можно использовать эти чек-листы Контролирующие органы при проверках по чек-листам оформляют и акт проверки (чек-листы прилагают к Акту)

Слайд 26





Помещения и оборудование
Помещения и оборудование
- Административно-бытовые помещения не отделены от помещений хранения
- Есть аптеки, где товар уложен на шкафы сверху практически до потолка – вывод, не хватает оборудования для хранения (шкафы, стеллажи)
- Не на все оборудование при проверке предоставляются документы (частный пример:  нет документов на металлический шкаф для хранения лекарственных препаратов / нет паспорта на один из холодильников)
- По зонам: часто не все зоны выделены (см. ОФС по хранению лекарственных препаратов - ГФ XIII) и промаркированы
Фармацевтические холодильники
- Не проводят техническое обслуживание
- Нет плана-графика по техническому обслуживанию и договора на техническое обслуживание
- Фармацевтические холодильники являются медицинскими изделиями (имеют регистрационное удостоверение) 
Производителем предусмотрено техническое обслуживание (см. раздел в паспорте на фармацевтический холодильник). Записи необходимо вести в Журнале технического обслуживания медтехники. Техническое обслуживание медтехники- лицензируемый вид деятельности, договор необходимо заключить с организацией имеющей лицензию на этот вид деятельности (если нет соответствующего специалиста в штате). В РФ с 01.01.2018 г. для вновь произведенных средств измерений не признаются результаты метрологических испытаний (поверка), произведенных Украиной
Описание слайда:
Помещения и оборудование Помещения и оборудование - Административно-бытовые помещения не отделены от помещений хранения - Есть аптеки, где товар уложен на шкафы сверху практически до потолка – вывод, не хватает оборудования для хранения (шкафы, стеллажи) - Не на все оборудование при проверке предоставляются документы (частный пример: нет документов на металлический шкаф для хранения лекарственных препаратов / нет паспорта на один из холодильников) - По зонам: часто не все зоны выделены (см. ОФС по хранению лекарственных препаратов - ГФ XIII) и промаркированы Фармацевтические холодильники - Не проводят техническое обслуживание - Нет плана-графика по техническому обслуживанию и договора на техническое обслуживание - Фармацевтические холодильники являются медицинскими изделиями (имеют регистрационное удостоверение) Производителем предусмотрено техническое обслуживание (см. раздел в паспорте на фармацевтический холодильник). Записи необходимо вести в Журнале технического обслуживания медтехники. Техническое обслуживание медтехники- лицензируемый вид деятельности, договор необходимо заключить с организацией имеющей лицензию на этот вид деятельности (если нет соответствующего специалиста в штате). В РФ с 01.01.2018 г. для вновь произведенных средств измерений не признаются результаты метрологических испытаний (поверка), произведенных Украиной

Слайд 27





Климат-контроль
Климат-контроль
- В журналах/картах регистрации учет ведется не ежедневно. В этом случае нужно приобретать терморегистраторы (логгеры) или решить вопрос (прописать в стандартной операционной процедуре или  приказе), кто будет в нерабочие для аптечной организации дни мониторить температуру и влажность
Санитарный режим
- Пыль на верху у витрин, шкафов, за холодильниками 
Отсутствие резинового коврика при входе в аптечную организацию
Хранение
Нарушение условий хранения:
- Чемеричная вода хранилась при 10 °С (на упаковке: от 12 до 20 °С)
- Нистатиновая мазь хранилась при 5-6 °С (разная температура указана в графах утро/вечер), в то время, как на упаковке указано: от 3 до 5 °С
- Не все шкафы, стеллажи и полки идентифицированы (подписаны)
- В зоне карантина хранятся лекарственные препараты, на которые не оформлены Акты на перемещение в карантин
- Не у всех разработан мер комплекс мер, направленных на минимизацию риска контаминации товара
- Рецептурные лекарственные препараты на витрине без указания «Лекарственные препараты отпускаются по рецепту на лекарственные препараты». Не отдельно от безрецептурных
Описание слайда:
Климат-контроль Климат-контроль - В журналах/картах регистрации учет ведется не ежедневно. В этом случае нужно приобретать терморегистраторы (логгеры) или решить вопрос (прописать в стандартной операционной процедуре или приказе), кто будет в нерабочие для аптечной организации дни мониторить температуру и влажность Санитарный режим - Пыль на верху у витрин, шкафов, за холодильниками Отсутствие резинового коврика при входе в аптечную организацию Хранение Нарушение условий хранения: - Чемеричная вода хранилась при 10 °С (на упаковке: от 12 до 20 °С) - Нистатиновая мазь хранилась при 5-6 °С (разная температура указана в графах утро/вечер), в то время, как на упаковке указано: от 3 до 5 °С - Не все шкафы, стеллажи и полки идентифицированы (подписаны) - В зоне карантина хранятся лекарственные препараты, на которые не оформлены Акты на перемещение в карантин - Не у всех разработан мер комплекс мер, направленных на минимизацию риска контаминации товара - Рецептурные лекарственные препараты на витрине без указания «Лекарственные препараты отпускаются по рецепту на лекарственные препараты». Не отдельно от безрецептурных

Слайд 28





Отпуск лекарственных препаратов
Отпуск лекарственных препаратов
- При проверке рецептов, оставленных в аптеке (хранение 3 мес.) выявлены нарушения в оформлении рецептов (возраст, ФИО врача, пациента не полностью). При этом лекарственные препараты отпущены, рецепты подшиты. В журнал неправильно выписанных рецептов такие рецепты не внесены, руководители медицинских организаций не уведомлены о нарушениях
- В отметке на обороте рецепта часто прописано не все, что должно быть в соответствии с приказом Минздрава России № 403н п. 9 (например, нет даты отпуска, нет подписи или не указана фамилия отпустившего лекарственный препарат)
Товары аптечного ассортимента
- По ассортименту: в продаже есть игрушки. Ассортиментный перечень, разрешенный к реализации в аптечных организациях есть в Федеральном законе № 61-ФЗ и приказе Минздрава № 647н. Соблюдение правил надлежащей аптечной практики – лицензионное требование
Описание слайда:
Отпуск лекарственных препаратов Отпуск лекарственных препаратов - При проверке рецептов, оставленных в аптеке (хранение 3 мес.) выявлены нарушения в оформлении рецептов (возраст, ФИО врача, пациента не полностью). При этом лекарственные препараты отпущены, рецепты подшиты. В журнал неправильно выписанных рецептов такие рецепты не внесены, руководители медицинских организаций не уведомлены о нарушениях - В отметке на обороте рецепта часто прописано не все, что должно быть в соответствии с приказом Минздрава России № 403н п. 9 (например, нет даты отпуска, нет подписи или не указана фамилия отпустившего лекарственный препарат) Товары аптечного ассортимента - По ассортименту: в продаже есть игрушки. Ассортиментный перечень, разрешенный к реализации в аптечных организациях есть в Федеральном законе № 61-ФЗ и приказе Минздрава № 647н. Соблюдение правил надлежащей аптечной практики – лицензионное требование

Слайд 29





Предметно-количественный учет 
Предметно-количественный учет 
- Выявлены нарушения по заполнению журналов (например, в журнале учета прекурсоров в графа «фактический остаток» не заполняется, ставят прочерк/ не везде – подписи ответственных)
- В аптеке спирт учитывали в одном журнале с калия перманганатом (форма по Постановлению Правительства РФ № 419 от 09.06.2010 г.). 
- В одной из медицинских организаций учет спирта вели в тетради с графами: приход/расход
- Ведут журналы предметно-количественного учета более 1 года
- Вместе с журналами предметно-количественного учета не у всех хранятся копии приходных документов

Система качества
- Не все документы системы качества разработаны (см. таблицу с анализом наличия документации системы качества)
- В некоторых аптеках стандартные операционные процедуры, приказы составлены формально, не выполняются
- Не все действия, которые выполняются (например, проведение занятий, корректирующие действия и т.д.) могут подтвердить документально (журналы/результаты тестирования, иное). По системе качества все процессы и действия должны быть подтверждены записями (нет записи - значит, не выполнено действие)
Описание слайда:
Предметно-количественный учет Предметно-количественный учет - Выявлены нарушения по заполнению журналов (например, в журнале учета прекурсоров в графа «фактический остаток» не заполняется, ставят прочерк/ не везде – подписи ответственных) - В аптеке спирт учитывали в одном журнале с калия перманганатом (форма по Постановлению Правительства РФ № 419 от 09.06.2010 г.). - В одной из медицинских организаций учет спирта вели в тетради с графами: приход/расход - Ведут журналы предметно-количественного учета более 1 года - Вместе с журналами предметно-количественного учета не у всех хранятся копии приходных документов Система качества - Не все документы системы качества разработаны (см. таблицу с анализом наличия документации системы качества) - В некоторых аптеках стандартные операционные процедуры, приказы составлены формально, не выполняются - Не все действия, которые выполняются (например, проведение занятий, корректирующие действия и т.д.) могут подтвердить документально (журналы/результаты тестирования, иное). По системе качества все процессы и действия должны быть подтверждены записями (нет записи - значит, не выполнено действие)

Слайд 30





Документы, составленные по результатам аудита, должны включать в себя всю полученную информацию и предложения по необходимым корректирующим действиям
Документы, составленные по результатам аудита, должны включать в себя всю полученную информацию и предложения по необходимым корректирующим действиям
По результатам проведенных проверок уполномоченный по качеству разрабатывает план корректирующих и предупреждающих действий,  согласовывает план мероприятий по корректирующим и предупреждающим действиям с руководителем организации и  в пределах своей компетенции обеспечивает проведение корректирующих и предупреждающих действий
Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий, контроль за исполнением и ведение соответствующих записей проводится в соответствии со стандартной операционной процедурой по управлению отклонениями
Необходимо организовать хранение Актов внутренних проверок в течение 5 лет (как всю документацию системы качества)
Описание слайда:
Документы, составленные по результатам аудита, должны включать в себя всю полученную информацию и предложения по необходимым корректирующим действиям Документы, составленные по результатам аудита, должны включать в себя всю полученную информацию и предложения по необходимым корректирующим действиям По результатам проведенных проверок уполномоченный по качеству разрабатывает план корректирующих и предупреждающих действий, согласовывает план мероприятий по корректирующим и предупреждающим действиям с руководителем организации и в пределах своей компетенции обеспечивает проведение корректирующих и предупреждающих действий Разработка и проведение корректирующих и предупреждающих действий, контроль за исполнением и ведение соответствующих записей проводится в соответствии со стандартной операционной процедурой по управлению отклонениями Необходимо организовать хранение Актов внутренних проверок в течение 5 лет (как всю документацию системы качества)

Слайд 31






Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
 
Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
…
3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
- на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей
на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей 
на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей
Описание слайда:
Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2001 г. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»   Глава 14. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) … 3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет предупреждение или наложение административного штрафа - на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей

Слайд 32





4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа 
4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа 
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток
Примечания:
Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности
Описание слайда:
4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа 4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток Примечания: Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида деятельности

Слайд 33


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №33
Описание слайда:

Слайд 34





А К Т
А К Т
внутренней проверки
 Аптеки/аптечного пункта                                _______________________________________________
                                                                  (наименование организации)
расположен___ по адресу:_______________________________________________________________
 «____»_________________20__   г.
 
Цель: Проверка соблюдения требований при обращении медицинских изделий, лекарственных препаратов
 
Наличие лицензии на фармацевтическую деятельность__________________________________

Виды деятельности, указанные в лицензии:
Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения
Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения
Описание слайда:
А К Т А К Т внутренней проверки  Аптеки/аптечного пункта _______________________________________________ (наименование организации) расположен___ по адресу:_______________________________________________________________  «____»_________________20__ г.   Цель: Проверка соблюдения требований при обращении медицинских изделий, лекарственных препаратов   Наличие лицензии на фармацевтическую деятельность__________________________________ Виды деятельности, указанные в лицензии: Хранение лекарственных препаратов для медицинского применения Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения Отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

Слайд 35





Проверка соблюдения требований при обращении лекарственных препаратов
Проверка соблюдения требований при обращении лекарственных препаратов
Проверено по чек – листам: 
1. Хранение лекарственных препаратов – распечатать  чек-лист из приказа Росздравнадзора № 9438 от 09.11.2017 г. по хранению лекарственных препаратов,  соответствующий виду проверяемого подразделения - аптеки, аптечного пункта и т.п.). Проверить по нему и проставить «да»/»нет»

2. Отпуск и реализация лекарственных препаратов  – распечатать  чек-лист из приказа Росздравнадзора № 9438 от 09.11.2017 г. по отпуску лекарственных препаратов,  соответствующий виду проверяемого подразделения - аптеки, аптечного пункта и т.п.). Проверить по нему и проставить «да»/»нет»

При выборочной проверке недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных лекарственные препаратов - выявлено/не выявлено (подготовить по письмам Росздравнадзора таблицу/список забракованных, приостановленных в реализации и пр. и проверить. Рекомендуется не менее 
20 наименований)
Описание слайда:
Проверка соблюдения требований при обращении лекарственных препаратов Проверка соблюдения требований при обращении лекарственных препаратов Проверено по чек – листам: 1. Хранение лекарственных препаратов – распечатать чек-лист из приказа Росздравнадзора № 9438 от 09.11.2017 г. по хранению лекарственных препаратов, соответствующий виду проверяемого подразделения - аптеки, аптечного пункта и т.п.). Проверить по нему и проставить «да»/»нет» 2. Отпуск и реализация лекарственных препаратов – распечатать чек-лист из приказа Росздравнадзора № 9438 от 09.11.2017 г. по отпуску лекарственных препаратов, соответствующий виду проверяемого подразделения - аптеки, аптечного пункта и т.п.). Проверить по нему и проставить «да»/»нет» При выборочной проверке недоброкачественных, контрафактных, фальсифицированных лекарственные препаратов - выявлено/не выявлено (подготовить по письмам Росздравнадзора таблицу/список забракованных, приостановленных в реализации и пр. и проверить. Рекомендуется не менее 20 наименований)

Слайд 36





При проверке _____________________________  лекарственных препаратов с истекшим сроком годности - выявлено/не выявлено
При проверке _____________________________  лекарственных препаратов с истекшим сроком годности - выявлено/не выявлено
                      
                 
При выборочной проверке нарушений режима хранения лекарственных препаратов (температура/влажность/световой режим)  -  выявлено/не выявлено
Описание слайда:
При проверке _____________________________ лекарственных препаратов с истекшим сроком годности - выявлено/не выявлено При проверке _____________________________ лекарственных препаратов с истекшим сроком годности - выявлено/не выявлено При выборочной проверке нарушений режима хранения лекарственных препаратов (температура/влажность/световой режим) - выявлено/не выявлено

Слайд 37





При выборочной проверке соблюдения правил ценообразования, оформления протоколов согласования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты нарушения – выявлены/не выявлены
При выборочной проверке соблюдения правил ценообразования, оформления протоколов согласования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты нарушения – выявлены/не выявлены
При выборочной проверке оформления товарно-сопроводительной документации нарушения - выявлены/не выявлены

При выборочной проверке информации по качеству в товарно-сопроводительной документации нарушения -  выявлены/не выявлены

Замечания по соблюдению санитарного режима – имеются/отсутствуют

Нарушения при организации приемки лекарственных препаратов – зафиксированы/ не зафиксированы

Нарушения при организации предметно-количественного учета – зафиксированы/не зафиксированы
Замечания по учету сроков годности лекарственных препаратов – имеются/отсутствуют  
Проверено наличие минимального ассортимента ___________________________
Описание слайда:
При выборочной проверке соблюдения правил ценообразования, оформления протоколов согласования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты нарушения – выявлены/не выявлены При выборочной проверке соблюдения правил ценообразования, оформления протоколов согласования цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты нарушения – выявлены/не выявлены При выборочной проверке оформления товарно-сопроводительной документации нарушения - выявлены/не выявлены При выборочной проверке информации по качеству в товарно-сопроводительной документации нарушения - выявлены/не выявлены Замечания по соблюдению санитарного режима – имеются/отсутствуют Нарушения при организации приемки лекарственных препаратов – зафиксированы/ не зафиксированы Нарушения при организации предметно-количественного учета – зафиксированы/не зафиксированы Замечания по учету сроков годности лекарственных препаратов – имеются/отсутствуют Проверено наличие минимального ассортимента ___________________________

Слайд 38





Проверена документация системы качества, в т.ч. наличие:
Проверена документация системы качества, в т.ч. наличие:
- приказов по основной деятельности
- стандартных операционных процедур 
- журналов
Требования, изложенные в приказах, стандартных операционных процедурах  - соблюдаются/не соблюдаются
Все журналы учета пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью, подписью руководителя организации  - да/нет
Нарушение правил отпуска лекарственных препаратов по рецептам -   зафиксированы/не зафиксированы
Нарушение правил отпуска лекарственных препаратов по требованиям медицинских организаций - зафиксированы/не зафиксированы
Описание слайда:
Проверена документация системы качества, в т.ч. наличие: Проверена документация системы качества, в т.ч. наличие: - приказов по основной деятельности - стандартных операционных процедур - журналов Требования, изложенные в приказах, стандартных операционных процедурах - соблюдаются/не соблюдаются Все журналы учета пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью, подписью руководителя организации - да/нет Нарушение правил отпуска лекарственных препаратов по рецептам - зафиксированы/не зафиксированы Нарушение правил отпуска лекарственных препаратов по требованиям медицинских организаций - зафиксированы/не зафиксированы

Слайд 39





Отчет 
Отчет 
по результатам внутренней проверки  
Аптеки/ аптечного пункта _______________________________________________________, 
расположенного по адресу _______________________________________________________ 
Проверка проведена:_____________________________________________________________________
(должность, ФИО)
Выявленные замечания, нарушения   ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Описание слайда:
Отчет Отчет по результатам внутренней проверки Аптеки/ аптечного пункта _______________________________________________________, расположенного по адресу _______________________________________________________ Проверка проведена:_____________________________________________________________________ (должность, ФИО) Выявленные замечания, нарушения ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слайд 40





Соблюдение сроков хранения документации________________________________________  ______________________________________________________________________________
Соблюдение сроков хранения документации________________________________________  ______________________________________________________________________________
Предлагаемые корректирующие действия __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые предупреждающие мероприятия _____________________________________
______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
По результатам предыдущей проверки исправлено__________________________________   ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________Какие замечания, нарушения  не исправлены ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Описание слайда:
Соблюдение сроков хранения документации________________________________________ ______________________________________________________________________________ Соблюдение сроков хранения документации________________________________________ ______________________________________________________________________________ Предлагаемые корректирующие действия __________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Предлагаемые предупреждающие мероприятия _____________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ По результатам предыдущей проверки исправлено__________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________Какие замечания, нарушения не исправлены ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Слайд 41





Заключение по результатам проверки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Заключение по результатам проверки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
С результатами проверки ознакомлены____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 «______»_____________20____г.
 _________________/______________/
Описание слайда:
Заключение по результатам проверки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Заключение по результатам проверки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   С результатами проверки ознакомлены____________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  «______»_____________20____г.  _________________/______________/

Слайд 42


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №42
Описание слайда:

Слайд 43


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №43
Описание слайда:

Слайд 44


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №44
Описание слайда:

Слайд 45


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №45
Описание слайда:

Слайд 46


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №47
Описание слайда:

Слайд 48


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №48
Описание слайда:

Слайд 49


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №49
Описание слайда:

Слайд 50


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №51
Описание слайда:

Слайд 52


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №52
Описание слайда:

Слайд 53





Отчет 
Отчет 
по результатам внутренней проверки
 
Аптеки/ аптечного пункта _______________________________________________ 
расположенного по адресу ______________________________________________
Проверка проведена ____________________________________________________
Описание слайда:
Отчет Отчет по результатам внутренней проверки Аптеки/ аптечного пункта _______________________________________________ расположенного по адресу ______________________________________________ Проверка проведена ____________________________________________________

Слайд 54


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №54
Описание слайда:

Слайд 55


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №55
Описание слайда:

Слайд 56


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №56
Описание слайда:

Слайд 57


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №57
Описание слайда:

Слайд 58





Заключение по результатам проверки: требования при осуществлении фармацевтической деятельности соблюдаются не в полной мере
Заключение по результатам проверки: требования при осуществлении фармацевтической деятельности соблюдаются не в полной мере
С результатами проверки ознакомлены:____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
«______»_____________20____г.
______________/______________/
Описание слайда:
Заключение по результатам проверки: требования при осуществлении фармацевтической деятельности соблюдаются не в полной мере Заключение по результатам проверки: требования при осуществлении фармацевтической деятельности соблюдаются не в полной мере С результатами проверки ознакомлены:____________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ «______»_____________20____г. ______________/______________/

Слайд 59


Внутренний аудит системы качества в аптечной организации, слайд №59
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию